Добрый день!
Получили требование о предоставлении пояснений к декларации по НДС, ошибка с кодом " 7", ошиблась в дате счет-фактуры.
Ошибку нужно исправить формализованным ответом на требование.
Скажите пожалуйста, какие данные нужно записывать (исправлять) при ответе на требование, только дату или переписывать все данные и правильные тоже?